4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
Data de Lançamento: 08/09/2015 |
80.000,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/005-2015
16.832,54
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - ACERTO |
CONFORME CRONOGRAMA SEC. FINANÇAS - 11ª PARCELA PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - DES. |
AGRÁRIO |
80.000,00
%
4,7500
-10.088,99
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/030-2015
10.088,99
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS AGOSTO DE 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: |
0903/006/350-4 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS |
10.088,99
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
41,45
186
471/023-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
41,45
-578,11
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
143
496/007-2015
578,11
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000305-9 CEF - BC 1559
578,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-15,15
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-15,15
143
496/007-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 496/7-2015 - VALOR EMPENHADO A MAIOR ERRONEAMENTE.
-15,15
1,0000
-15,15
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
-562,96
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
-562,96
143
496/007-2015 - 02
1 - Anulação da Nota nº 496/7-2015 - EMPENHADO VALOR INCORRETO, SERÁ REEMPENHADO AS TARIFAS DE |
MAIO/15 |
-562,96
1,0000
-562,96
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
562,96
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
562,96
143
496/011-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO 2015, REFERENTE A CONTA CORRENTE: |
0903/006/305-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E |
MOBILIDADE URBANA |
562,96
1,0000
562,96
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
73,27
693
549/008-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
DE SOLIDARIEDADE |
73,27
1,0000
73,27
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,08
4
588/015-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
165,08
1,0000
165,08
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
-165,08
4
588/015-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 588/15-2015 - Motivo: Valor empenhado a menor.
-165,08
1,0000
-165,08
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
4
588/016-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
165,80
1,0000
165,80
0,00
7008/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
127,69
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
628/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA NO DIA 13/08/14 ÀS 09:06 NA |
AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA 854 COM O VEÍCULO FIAT STRADA EHE 7225 - INFRAÇÃO Nº |
5F0032629 - SERV. MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
7509/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
0,00
255,39
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
670/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O |
VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1Q571017-2, 1Q571644-2 E |
1Q648687-2 - SERV. MUNICIPAIS |
255,39
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
2.671,78
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
712/000-2015
2.671,78
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1902 - 24288,98
2.671,78
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
947,07
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
713/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 336 - 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
404,64
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
714/000-2015
404,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 330 - 3678,57
404,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
244,46
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
715/000-2015
244,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 331 - 2222,32
244,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
2.430,44
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
716/000-2015
2.430,44
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 332 - 22094,95
2.430,44
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
82,90
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/031-2015
82,90
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE |
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
9,63
636
877/056-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
9,63
1,0000
9,63
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
6,35
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
1011/006-2015
6,35
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6,35
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
10,41
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/007-2015
10,41
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
10,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
18.800,00
304
1178/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
18.800,00
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-3.729,92
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
1696/000-2015 - 01
-3.729,92
1 - Anulação da Nota nº 1696/0-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
-3.729,92
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
-3.729,92
323
1696/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1696/1-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
-3.729,92
1,0000
-3.729,92
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.260,00
477
2484/004-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria micro ônibus. - LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
1.260,00
UN
9,0000
140,00
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.677,81
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
323
2490/000-2015 - 01
-1.677,81
1 - Anulação da Nota nº 2490/0-2015 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
-1.677,81
1,0000
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
67,68
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/017-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
67,68
SV
0,0200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/062-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.484,26
%
0,8500
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
6.485,29
413
3965/007-2015
1 - EXAME DE CALCIO
132,84
SV
82,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
267,30
SV
165,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
604,80
SV
420,0000
1,44
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.108,80
SV
360,0000
3,08
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.024,75
SV
623,0000
3,25
6 - EXAME DE ACIDO URICO
615,60
SV
380,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
52,53
SV
17,0000
3,09
8 - EXAME DE UREIA
808,38
SV
499,0000
1,62
9 - EXAME DE SODIO
270,54
SV
167,0000
1,62
10 - EXAME DE POTASSIO
187,92
SV
116,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
1,62
12 - EXAME DE BETA HCG
147,00
SV
25,0000
5,88
13 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,97
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,16
SV
8,0000
1,77
15 - EXAME DE MAGNESIO
44,25
SV
25,0000
1,77
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
5,08
17 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
2,49
18 - EXAME DE HIV
17,56
SV
2,0000
8,78
19 - EXAME DE UROCULTURA
39,60
SV
8,0000
4,95
20 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
32,58
SV
1,0000
32,58
21 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
16,30
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
784
3979/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
89,25
UN
15,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
90,00
PCT
30,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
891,80
KG
70,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
54,00
UN
15,0000
3,70
5 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
148,00
UN
40,0000
1,45
6 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - |
PREDILECTA |
43,50
UN
30,0000
5,36
7 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
107,20
PCT
20,0000
6,93
8 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
20,79
UN
3,0000
2,68
9 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
53,60
UN
20,0000
5,40
10 - SARDINHA - GOMES COSTA
108,00
LATA
20,0000
4,75
11 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
95,00
UN
20,0000
3,90
12 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO
78,00
UN
20,0000
2,43
13 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO |
59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
36,45
UN
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
784
3981/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
70,00
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
245,00
KG
70,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
27,30
KG
30,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
35,00
KG
20,0000
0,99
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
39,60
KG
40,0000
1,05
8 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
31,50
MÇ
30,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS NO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
108,80
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
173,00
KG
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º |
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
37,60
UN
20,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
16,24
505
5560/009-2015
1 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
16,24
KG
4,0000
4,06
840,00
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.31.01
J
02.399.982/0001-61
0,00
764
5595/000-2015
32,00
1 - Troféu 20cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA |
384,00
UN
12,0000
38,00
2 - Troféu 25cm de altura, com base e corpo principal composta em madeira MDF com logo do evento, brasão, |
classificação, categoria e naipe. Conforme Modelo 3 ou Similar. - REMA - PREMIAÇÃO VI COPA REGISTRO DE |
MUAY THAI 2015 - ESPORTES |
456,00
UN
12,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-2.357,20
506
5658/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5658/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-2.357,20
1,0000
-2.357,20
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-4.166,60
506
5658/004-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5658/4-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-4.166,60
1,0000
-4.166,60
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.315,57
650
5770/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.315,57
LT
406,9200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
305,26
657
5771/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
305,26
LT
94,4200
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
757,10
678
5772/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CONSELHO TUTELAR - PALIO EHE 7300 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - FMDCA |
757,10
LT
234,1800
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
669,48
633
5773/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. CONSUMO DE AGOSTO/15 - ASSISTÊNCIA
669,48
LT
224,9000
2,98
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
5.755,15
527
5777/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
447,06
LT
150,1800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.711,55
LT
1.457,3300
3,23
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
596,54
LT
210,1000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.758,85
190
5804/003-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
907,93
LT
305,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
850,92
LT
263,2000
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.034,23
101
5805/003-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
256,92
LT
115,1600
2,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
777,31
LT
240,4300
3,23
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
6.190,45
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/002-2015
966,01
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.190,45
%
6,4100
0,00
5451/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.830,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
6540/000-2014 - 01
-1.830,00
1 - Anulação da Nota nº 6540/0-2014 - MOTIVO: OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS
-1.830,00
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
6547/000-2015
86,62
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - |
ALTACOPO - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
259,86
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
230,40
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015
3,21
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 |
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR |
12,84
UN
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
14,60
PCT
4,0000
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 |
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de |
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO |
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
18,40
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
790
6550/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 |
- ESPORTES |
76,00
KG
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
0,00
4958/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
188,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
6577/002-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES |
COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
188,80
SV
3.776,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-1.809,40
506
6708/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 6708/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.809,40
1,0000
-1.809,40
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
2.592,45
650
7365/003-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.592,45
LT
801,8700
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
1.106,49
650
7366/003-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.106,49
LT
495,9600
2,23
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
31,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
7487/003-2015
31,71
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
31,71
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
10,02
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
7488/001-2015
10,02
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
10,02
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
6,48
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
7489/001-2015
6,48
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
6,48
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
7579/003-2015
7.171,76
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
7581/003-2015
1.195,30
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.195,30
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
7586/002-2015
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO |
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
7595/003-2015
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
97,99
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/007-2015
97,99
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA |
- ESPORTES |
97,99
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.132,80
431
7725/002-2015
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.132,80
UN
352,0000
8,90
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
3.033,60
411
7726/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.033,60
UN
316,0000
9,60
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
-1.423,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8393/000-2015 - 01
-1.423,00
1 - Anulação da Nota nº 8393/0-2015 - MOTIVO: NÃO FORAM UTILIZADOS OS IMPRESSOS MENCIONADOS
-1.423,00
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
157.522,94
246
8581/001-2015
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - 01/08/15 A 31/08/15 - REF. A PARTE DO 1º TERMO |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2014 - DES. AGRÁRIO |
157.522,94
%
6,5300
24.138,12
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
363,45
728
8652/001-2015
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA |
FROTA DESTA SECRETARIA - EXERCÍCIO 2015 - CULTURA |
363,45
LT
112,4200
3,23
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
867,42
507
8653/007-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
411,14
KG
122,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
456,28
UN
122,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
1.318,56
507
8653/008-2015
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
242,52
UN
129,0000
1,88
3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
471,96
KG
38,0000
12,42
4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
503,10
KG
130,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
6.133,99
507
8653/009-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
2.132,79
KG
843,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
310,50
KG
135,0000
2,30
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
5 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
11.300,84
507
8656/007-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.024,08
KG
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.061,55
KG
315,0000
3,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.024,38
KG
378,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
223,10
KG
97,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.881,63
KG
621,0000
3,03
10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.740,64
507
8656/008-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.740,64
KG
688,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
11.457,76
507
8656/009-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.024,08
KG
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.823,83
KG
673,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
262,92
KG
84,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
318,27
KG
103,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
845,24
UN
226,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
650,48
UN
346,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.508,94
KG
498,0000
3,03
10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
9.814,56
507
8656/010-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.356,66
KG
1.722,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
239,27
KG
71,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.533,86
KG
566,0000
2,71
4 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
745,20
KG
324,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
258,06
UN
69,0000
3,74
8 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
69,69
KG
23,0000
3,03
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.306,52
KG
596,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.036,99
507
8656/011-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
936,10
KG
370,0000
2,53
2 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
147,11
KG
47,0000
3,13
3 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,96
KG
4,0000
4,24
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
882,64
UN
236,0000
3,74
5 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
54,18
KG
14,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
7.536,59
507
8656/012-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
2.415,92
KG
1.313,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.005,41
KG
371,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
131,46
KG
42,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
80,50
KG
35,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
233,20
KG
55,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
946,22
UN
253,0000
3,74
7 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
417,36
UN
222,0000
1,88
8 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.306,52
KG
596,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
320,19
507
8657/004-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
144,91
KG
43,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
104,72
UN
28,0000
3,74
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
70,56
MÇ
28,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
795,70
507
8657/005-2015
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
285,76
UN
152,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
223,56
KG
18,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
286,38
KG
74,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
508,81
507
8657/006-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
366,85
KG
145,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
2,30
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
328,90
507
8658/002-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
328,90
KG
130,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
299,03
507
8658/003-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
171,87
KG
51,0000
3,37
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
127,16
UN
34,0000
3,74
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
969,34
507
8658/004-2015
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
347,80
UN
185,0000
1,88
2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
273,24
KG
22,0000
12,42
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
348,30
KG
90,0000
3,87
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
228,62
507
8658/005-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
111,32
KG
44,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
117,30
KG
51,0000
2,30
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.862,46
507
8660/008-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.054,32
KG
573,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
114,58
KG
34,0000
3,37
3 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
16,26
KG
6,0000
2,71
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
57,50
KG
25,0000
2,30
5 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
6 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
430,52
UN
229,0000
1,88
7 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,56
KG
16,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
2.757,88
507
8660/009-2015
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
726,11
KG
287,0000
2,53
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
571,81
KG
211,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
112,68
KG
36,0000
3,13
4 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
117,30
KG
51,0000
2,30
5 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
148,40
KG
35,0000
4,24
6 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
213,18
UN
57,0000
3,74
7 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
68,04
MÇ
27,0000
2,52
8 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
289,52
KG
47,0000
6,16
9 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
SEGMENTOS: CRECHE - 87,17%, CRECHE NOSSO NINHO - 12,83% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,84
KG
132,0000
3,87
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
934,68
507
8660/010-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
488,63
KG
131,0000
3,73
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,99
KG
27,0000
3,37
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
20,16
MÇ
8,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
98,56
KG
16,0000
6,16
5 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
236,34
KG
78,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
742,35
507
8660/011-2015
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
361,81
KG
97,0000
3,73
2 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
3,09
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,12
KG
32,0000
6,16
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
1.673,89
507
8662/001-2015
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
907,12
KG
493,0000
1,84
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
246,01
KG
73,0000
3,37
3 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
520,76
UN
277,0000
1,88
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
328,90
507
8662/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
328,90
KG
130,0000
2,53
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
108,15
507
8662/003-2015
1 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,15
KG
35,0000
3,09
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
284,82
507
8662/004-2015
1 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
284,82
KG
94,0000
3,03
0,00
4068/2015
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
DOS AGRI |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
510,34
507
8662/005-2015
1 - MEXIRICA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
510,34
KG
158,0000
3,23
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
13.389,88
323
8713/001-2015
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.815,80
SV
780,0000
3,61
2 - EXAME DE CREATININA
876,42
SV
541,0000
1,62
3 - EXAME DE TGO
654,72
SV
372,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
652,96
SV
371,0000
1,76
5 - EXAME DE SODIO
129,60
SV
80,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO
225,18
SV
139,0000
1,62
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
8.035,20
SV
576,0000
13,95
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.120,03
433
8850/001-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
40,63
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-425,29
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8898/000-2015 - 01
-425,29
1 - Anulação da Nota nº 8898/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
-425,29
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.710,81
190
8925/001-2015
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
2.536,23
LT
852,0000
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
174,58
LT
54,0000
3,23
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
13.500,05
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9388/000-2015 - 01
-390,05
1 - Anulação da Nota nº 9388/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO NA DR INCORRETA
-390,05
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
390,05
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
9511/000-2015
390,05
1 - Aquisição de: BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
390,05
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
570,13
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9512/000-2015
110,05
1 - BATENTE DA PORTA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
350,03
2 - FECHADURA DIANTEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO AS |
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,03
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
0,00
7881/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
8.340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9513/000-2015
1.390,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA O |
PACIENTE LUCAS VINÍCIUS OLIVEIRA COSTA TRIGO EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO DE |
LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº 0004132-51.2015.8.26.0495, MANDADO Nº 495.2015/007468-2 - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
8.340,00
MÊS
6,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
BARGAS E BONIFÁCIO PRODUTOS DE INFORMÁTICA |
LTDA - |
43,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
21.334.403/0001-47
0,00
23
9514/000-2015
43,00
1 - PLACA DE REDE PCI-e: Recursos: Suporte Wake-on-LAN. Auto Negociação e Auto MDI / MDIX. Suporta |
Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex. Suporta |
codificação IEEE 802.1p Layer2PriorityEncoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q. Suporta powerdown/ link |
down para economia de energia. Características de Hardware: Padrões e protocolos: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, |
802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP. Interface: 32-bit PCIe. 1 porta 10/100/1000Mbps RJ45 Network Media: |
10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m). EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m). |
100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m). EIA/TIA-568 100? STP (máximo 100m) 1000Base-T: |
UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m). Taxa de Dados: 10/100/1000Mbps para modo Half-Duplex |
20/200/2000Mbps para modo Full-Duplex. LED Indicadores: 1000Mbps Ligação/Atividade, 100Mbps |
Lingação/Atividade, 10 Ligação/Atividade, Duplex. Controle de Fluxo: IEEE 802.3x (Full-Duplex). Certificação: CE, |
FCC, RoHS. Requerimentos de Sistema: Win 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8. Garantia 6 meses. - PARA USO DO |
CONTROLE INTERNO - GABINETE |
43,00
UN
1,0000
0,00
7812/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
797,77
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
61.004.495/0001-11
0,00
798
9515/000-2015
797,77
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELO CRAS - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
797,77
SV
1,0000
0,00
7813/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
1.113,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
61.004.495/0001-11
0,00
669
9516/000-2015
1.113,98
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DE COSTURA UTILIZADAS NOS |
CURSOS DE COSTURA ADMINISTRADOS PELOS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.113,98
SV
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,35
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9517/000-2015
81,67
1 - TROCAR. PAINEL DE LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA |
EHE 7194, PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
150,35
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,36
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9518/000-2015
81,70
1 - ALINHAMENTO
30,23
HR
0,3700
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,10
HR
0,4900
81,66
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
290,39
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9519/000-2015
290,39
1 - PAINEL. LUZ DE SINALIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
290,39
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
720,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
9520/000-2015
290,40
1 - PNEU 175/70/14
580,79
UN
2,0000
9,95
2 - VALVULA DE AR
19,89
UN
2,0000
95,15
3 - CILINDRO DA RODA
95,15
UN
1,0000
24,47
4 - JUNTA COLETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA , PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
24,47
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
948,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9521/000-2015
295,08
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
590,15
UN
2,0000
34,08
2 - BATENTE DIANTEIRO
68,15
UN
2,0000
15,23
3 - COIFA DIANTEIRA
30,45
UN
2,0000
129,78
4 - BANDEJA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
259,55
PÇ
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10,62
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9522/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
81,69
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER , PLACA CWK 5741, PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
10,62
HR
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
160,07
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
9523/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741, |
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
160,07
HR
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
220,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9524/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO ELETRICO E MAQUINA VIDRO
154,00
HR
1,8900
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 220,00 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
36,00
HR
0,4400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
518,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9525/000-2015
245,05
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
245,05
UN
1,0000
65,25
2 - PENEIRA DO CARTER
65,25
UN
1,0000
20,74
3 - JUNTA CARTER
41,47
UN
2,0000
166,75
4 - REPARO DA SAPATA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
166,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
802,84
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9526/000-2015
61,74
1 - JOGO DE PALHETA
61,74
UN
1,0000
207,45
2 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
207,45
UN
1,0000
66,10
3 - SUPORTE DE ESCOVA
66,10
UN
1,0000
11,47
4 - BUCHA
11,47
UN
1,0000
4,21
5 - LAMPADA. BASE DE VIDRO
4,21
PÇ
1,0000
62,35
6 - INTERRUPTOR DE FREIO
62,35
UN
1,0000
100,52
7 - INTERRUPTOR DE RE
100,52
UN
1,0000
91,98
8 - CONJUNTO. DE SOQUETE DE LANTERNA
91,98
PÇ
1,0000
158,35
9 - MAQUINA DE VIDRO. MECANICA L/D
158,35
UN
1,0000
16,83
10 - Aquisiçao de: MANIVELA
33,66
UN
2,0000
0,92
11 - REBITE . ALUMINIO
1,84
UN
2,0000
0,99
12 - PORCA
1,98
UNI
2,0000
1,19
13 - GRAMPOS. TRAVA MANIVELA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 802,84 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1,19
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
480,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9527/000-2015
12,00
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
480,00
LT
40,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
105,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
211
9528/000-2015
9,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
2,0000
43,50
2 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
87,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
168,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9529/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA DO MOLEJO TRASEIRO DO LADO ESQUERDO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
168,00
HR
1,5000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
163,01
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
211
9530/000-2015
163,01
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
163,01
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
404,25
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9531/000-2015
33,75
1 - ESPIGÃO. DA MOLA
33,75
UN
1,0000
183,75
2 - MOLA TRASEIRA
367,50
UN
2,0000
3,00
3 - CUPILHA - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
672,01
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
9532/000-2015
112,00
1 - REVISÃO. DO SISTEMA ELETRICO, EXAMINAR INSTRUMENTOS DO PAINEL E EXAMINAR LANTERNAS E |
FAROIS. - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
672,01
HR
6,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
299,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9533/000-2015
5,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA OFICINA DO KAZUKE( BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO) - |
MOTONIVELADORA VOLVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
299,88
KM
60,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
453,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9534/000-2015
15,12
1 - OLEO DO MOTOR. SAE 40 - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
453,60
UN
30,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
367,08
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
211
9535/000-2015
131,88
1 - FILTRO DE OLEO
131,88
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TRATOR CATERPILLAR D4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
235,20
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
295,37
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
171
9536/000-2015
285,65
1 - Aquisição de: PNEU
285,65
UN
1,0000
9,72
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9,72
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
2.055,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
9537/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
450,00
PCT
150,0000
3,00
2 - ESSENCIA DE BAUNILHA - CEPêRA
60,00
UN
20,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
134,00
UN
50,0000
0,83
5 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
41,50
PCT
50,0000
4,75
6 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
712,50
UN
150,0000
3,90
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS |
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
585,00
UN
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.707,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
9538/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
375,00
LATA
150,0000
2,68
2 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
298,50
KG
150,0000
7,95
4 - FARINHA LÁCTEA OU FARINHA DE CEREAIS - NESTON
159,00
UN
20,0000
0,78
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
39,00
UN
50,0000
1,65
6 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
49,50
KG
30,0000
3,49
7 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
196,50
CX
50,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
232,00
PCT
58,0000
1,08
10 - SAL REFINADO - MIRAMAR
10,80
KG
10,0000
4,87
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
730,50
UN
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
0,00
342
9539/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANA ABY AZAR SHIMADA COM |
300,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DO |
DIA 13/09 A 18/09/2015 - MS-PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
1.318,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
9540/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
138,40
KG
80,0000
2,85
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
142,50
LATA
50,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
387,50
UN
125,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
HORTAFÁCIL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
650,00
KG
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
2.274,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
9541/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
2.274,00
KG
300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
757,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
650
9542/000-2015
50,50
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3382 mono - JF / COMPACT - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
757,50
UN
15,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
185,44
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9543/000-2015
52,00
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI |
104,00
UN
2,0000
40,72
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série |
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
81,44
UN
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
534,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
9544/000-2015
147,00
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora |
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN |
294,00
UN
2,0000
80,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos |
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
240,00
UN
3,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
3.140,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
693
9545/000-2015
2.730,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.600,00
%
0,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - |
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - FUNSSOL |
440,00
%
0,4000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
720,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
143
9546/000-2015
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15 - PARA O |
VEÍCULO S-10 CCZ 4270 E STRADA EHE 7194 - TRÂNSITO |
720,00
SV
16,0000
0,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
180,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
143
9547/000-2015
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - ESTIMATIVA PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/15 PARA O |
VEÍCULO HATCH POINTER CWK 5741 - TRÂNSITO |
180,00
SV
4,0000
0,00
7832/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
9548/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE PARA VISITAR FAMILIAR ABRIGADO |
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/09/2015 ATÉ 08/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 29/08/2015 COM SAÍDA AS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - |
ASSISTÊNCIA |
0,00
8452/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
84,52
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
9549/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR LUIZA E KARINA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER" EM |
SOROCABA/SP NO DIA 20/08/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
7834/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
42,26
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
9550/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À CÂMARA M. DE ELDORADO/SP NO DIA 25/08/2015, SAÍDA ÀS |
07h30 E RETORNO ÀS 15h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-100,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/000-2014 - 01
-100,00
1 - Anulação da Nota nº 15902/0-2014 - MOTIVO: TERMINO DE CONTRATO
-100,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Setembro de 2015.
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